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保监会举办保险公司内部审计指引研讨会
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6月21日,中国保监会举办保险公司内部审计指引研讨会。与会代表就落实《保险公司内部审计指引(试行)》(以下简称《指引》)、加强保险公司内部审计工作、强化保险公司内控等内容进行了研讨。
  保监会发展改革部副主任房永斌强调,当前,公司治理结构日益受到国内外的广泛重视。与此同时,公司的内部审计机制也得到人们的普遍关注,成为公司治理结构不可或缺的组成部分。随着市场竞争的日益加剧,内部审计的职能正在发生深刻转变,过去主要关注财务监管,现在开始将加强内控和防范风险作为内部审计的主要目标。保险公司要充分认识内部审计工作的重要性,高度重视内部审计工作,改变"重业务、轻管控"的错误观念,切实加强领导。
  他指出,保险公司要切实按照《指引》要求,结合自身实际,推进内部审计体系的完善。建立与治理结构、管控模式、业务性质和规模相适应,费用预算、业务管理和工作考核等相对独立的内部审计体系。加强内部审计队伍建设。按照《指引》的要求,配备足够数量的内部审计人员,同时为内部审计人员提供培训和学习的机会,提高内部审计人员素质。赋予内部审计应有的权力,支持其行使职能,充分发挥内部审计的作用。不断完善内部审计体系的运行机制,使董事会、审计委员会、管理层以及内部审计部门等在内部审计工作中协调运转,提高内部审计的有效性。
  房永斌表示,要从两方面通过加强内部审计促进保险监管。一是要督促保险公司完善内部审计机制,加强保险公司内控,构建保险公司防范风险的内部防线。二是要推进内部审计与监管部门的交流与沟通。《指引》要求,保险公司要及时向保监会报告审计中发现的重大问题,同时对分支机构的审计报告应当报送当地保监会派出机构。这些措施有利于监管机构更好地了解保险公司经营状况,将监管关口前移到公司治理结构和内控上来。
  《保险公司内部审计指引(试行)》是保险业关于保险公司内部审计工作的第一部指导性文件,其主要目的是指导保险公司进一步完善治理结构,健全内部审计机制。
  研讨会上,中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍介绍了内部审计的发展历程,分析了现代内部审计的发展趋势。中国人寿保险股份有限公司和平安保险集团公司在会上作了经验交流。普华永道会计师事务所有关专家介绍了建立有效内部审计职能的步骤以及国外保险公司内部审计的经验。
来源:保监会
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